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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002364
Nro. de Timbrado
13090987
Monto de la Factura
₲ 2.227.000
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.097.672
IVA
₲ 202.455
Retención DNCP
₲ 7.855
Retención IVA
₲ 60.737
Retención Renta
₲ 60.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34435
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.846.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.578.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307830
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica