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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
CJB/ADM 07/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24004-15-19615
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.124.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios