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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-009943
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 98.613.568
Nro. de Orden de Pago
36014
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.779.710
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 351.423
Retención IVA
₲ 2.689.461
Retención Renta
₲ 1.792.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-32107
Monto Contrato
₲ 98.613.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.613.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.779.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf