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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 99.544.150
Nro. de Orden de Pago
20162642
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.139.943
IVA
₲ 9.049.468

Retención DNCP
₲ 354.739
Retención IVA
₲ 2.714.840
Retención Renta
₲ 1.809.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.524.734
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5815/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18336
Monto Contrato
₲ 478.637.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.861.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.532.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande