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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
201711764
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 100.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5831
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-20169
Monto Contrato
₲ 258.459.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.733.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.405.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande