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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0019966
Nro. de Timbrado
11183549
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.903
IVA
₲ 37.273

Retención DNCP
₲ 1.461
Retención IVA
₲ 11.182
Retención Renta
₲ 7.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18907
Monto Contrato
₲ 1.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281635
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia