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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 3.025.000
Nro. de Orden de Pago
18598
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.720
IVA
₲ 275.000
Retención DNCP
₲ 10.780
Retención IVA
₲ 82.500
Retención Renta
₲ 55.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-13953
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.676.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267130
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Electricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica