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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 1.495.000
Nro. de Orden de Pago
18508
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.489.672
IVA
₲ 135.909

Retención DNCP
₲ 5.328
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-13926
Monto Contrato
₲ 9.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.182.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268128
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica