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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 5.763.000
Nro. de Orden de Pago
18604
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.508
IVA
₲ 523.909
Retención DNCP
₲ 20.537
Retención IVA
₲ 157.173
Retención Renta
₲ 104.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-13926
Monto Contrato
₲ 9.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.182.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268128
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica