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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-7182
Nro. de Timbrado
14041932
Monto de la Factura
₲ 1.365.300.000
Nro. de Orden de Pago
113741
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.181.818
IVA
₲ 124.118.182
Retención DNCP
₲ 4.964.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
LPN SBE 02/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23016-20-39369
Monto Contrato
₲ 4.387.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.855.871.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.840.983.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363789
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal