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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 37.620.000
Nro. de Orden de Pago
40058
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.775.936
IVA
₲ 3.420.000

Retención DNCP
₲ 134.064
Retención IVA
₲ 1.026.000
Retención Renta
₲ 684.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
033-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9394
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.300.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231462
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap