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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 26.064.964
Nro. de Orden de Pago
20191491
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.366.529
IVA
₲ 2.369.542

Retención DNCP
₲ 91.938
Retención IVA
₲ 710.863
Retención Renta
₲ 710.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.184.771
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
6768/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33145
Monto Contrato
₲ 511.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.691.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.075.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande