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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001616
Monto de la Factura
₲ 97.041.734
Nro. de Orden de Pago
20199245
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.995.267
IVA
₲ 8.821.976

Retención DNCP
₲ 342.293
Retención IVA
₲ 2.646.593
Retención Renta
₲ 2.646.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.410.988
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6746/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35034
Monto Contrato
₲ 509.188.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.178.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.751.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande