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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 18.193.860
Nro. de Orden de Pago
20189769
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.310.299
IVA
₲ 1.653.987

Retención DNCP
₲ 64.175
Retención IVA
₲ 496.196
Retención Renta
₲ 496.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 826.994
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6817/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33124
Monto Contrato
₲ 53.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.235.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.035.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande