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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Nro. de Timbrado
11328952
Monto de la Factura
₲ 52.151.537
Nro. de Orden de Pago
3687
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.595.164
IVA
₲ 4.741.048
Retención DNCP
₲ 185.849
Retención IVA
₲ 1.422.314
Retención Renta
₲ 948.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Poti
RUC
80077412-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-20485
Monto Contrato
₲ 6.719.217.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.683.232.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.355.421.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips