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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 1.578.916.586
Nro. de Orden de Pago
6016
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.752.030
IVA
₲ 143.537.871

Retención DNCP
₲ 5.626.685
Retención IVA
₲ 43.061.361
Retención Renta
₲ 28.707.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 71.768.936
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
DIP 09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-18223
Monto Contrato
₲ 3.703.119.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.703.119.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.353.275.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242639
Nombre de la Licitación
Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips