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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000485
Nro. de Timbrado
11349737
Monto de la Factura
₲ 193.465.487
Nro. de Orden de Pago
2973
Fecha de Orden de Pago
20-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.662.575
IVA
₲ 17.587.772

Retención DNCP
₲ 689.441
Retención IVA
₲ 5.276.332
Retención Renta
₲ 3.517.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.319.585

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-20486
Monto Contrato
₲ 2.374.410.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.319.436.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.158.924.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips