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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000373
Nro. de Timbrado
13554783
Monto de la Factura
₲ 8.998.176
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.475.627
IVA
₲ 818.016

Retención DNCP
₲ 31.739
Retención IVA
₲ 245.405
Retención Renta
₲ 245.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
13-19
Código de Contratación (CC)
AC-23014-19-38083
Monto Contrato
₲ 108.098.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.098.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.821.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358723
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo