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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004876
Monto de la Factura
₲ 26.568.000
Nro. de Orden de Pago
2000019628
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.306.652
IVA
₲ 1.265.143
Retención DNCP
₲ 98.175
Retención IVA
₲ 379.543
Retención Renta
₲ 759.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
484/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43907
Monto Contrato
₲ 51.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.567.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.164.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips