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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000452
Monto de la Factura
₲ 8.125.650
Nro. de Orden de Pago
1595
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.548.728
IVA
₲ 738.695

Retención DNCP
₲ 28.366
Retención IVA
₲ 221.609
Retención Renta
₲ 295.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.377

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-46304
Monto Contrato
₲ 8.125.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.118.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.548.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429316
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac