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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 62.610.000
Nro. de Orden de Pago
20144921
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.540.972
IVA
₲ 5.691.818
Retención DNCP
₲ 223.119
Retención IVA
₲ 1.707.545
Retención Renta
₲ 1.138.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5529
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12670
Monto Contrato
₲ 512.703.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.703.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.571.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande