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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 69.036.178
Nro. de Orden de Pago
20143785
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.514.142
IVA
₲ 6.276.017

Retención DNCP
₲ 246.020
Retención IVA
₲ 1.882.805
Retención Renta
₲ 1.255.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.138.008
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
4701
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12455
Monto Contrato
₲ 242.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.453.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.699.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande