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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 46.666.920
Nro. de Orden de Pago
201410710
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.258.169
IVA
₲ 4.242.447
Retención DNCP
₲ 166.304
Retención IVA
₲ 1.272.734
Retención Renta
₲ 848.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.121.224
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14227
Monto Contrato
₲ 343.274.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.007.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.554.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande