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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-925/926/927
Monto de la Factura
₲ 214.383.372
Nro. de Orden de Pago
1500027786
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.805.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 748.393
Retención IVA
₲ 5.846.820
Retención Renta
₲ 7.795.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-47341
Monto Contrato
₲ 214.383.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.196.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.805.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar