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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 135.010.000
Nro. de Orden de Pago
2626
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.392.056
IVA
₲ 12.273.636

Retención DNCP
₲ 481.127
Retención IVA
₲ 3.682.090
Retención Renta
₲ 2.454.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
131/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22641
Monto Contrato
₲ 135.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.392.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac