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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010900
Monto de la Factura
₲ 18.546.858
Nro. de Orden de Pago
1759
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.989.788
IVA
₲ 410.860

Retención DNCP
₲ 71.093
Retención IVA
₲ 123.258
Retención Renta
₲ 362.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
35-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-21530
Monto Contrato
₲ 72.915.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.916.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.987.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac