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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006721
Monto de la Factura
₲ 4.023.800
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.826.560
IVA
₲ 365.800
Retención DNCP
₲ 14.340
Retención IVA
₲ 109.740
Retención Renta
₲ 73.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22878
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.523.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.860.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac