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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 611.033.177
Nro. de Orden de Pago
1879
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.033.177
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
AC-30001-23-44113
Monto Contrato
₲ 611.033.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.033.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.033.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372863
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción