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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044717
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 17.571.450
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.551.027
IVA
₲ 1.597.405

Retención DNCP
₲ 61.980
Retención IVA
₲ 479.222
Retención Renta
₲ 479.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23019-19-36841
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas