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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0008625
Monto de la Factura
₲ 171.551.790
Nro. de Orden de Pago
2000015642
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.565.645
IVA
₲ 8.169.133
Retención DNCP
₲ 633.925
Retención IVA
₲ 2.450.740
Retención Renta
₲ 4.901.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
501/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41085
Monto Contrato
₲ 2.200.199.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.081.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.093.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351243
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-18 ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips