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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 78.577.108
Nro. de Orden de Pago
202110466
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.442.234
IVA
₲ 7.143.373

Retención DNCP
₲ 277.163
Retención IVA
₲ 2.143.012
Retención Renta
₲ 2.143.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.571.687
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7224
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38352
Monto Contrato
₲ 499.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.137.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.853.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande