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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006489
Nro. de Timbrado
12053595
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000

Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
CJB/ADM 02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-24004-16-24999
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.774.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.345.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios