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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006143
Nro. de Timbrado
16638758
Monto de la Factura
₲ 239.810.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.502.920
IVA
₲ 21.800.909

Retención DNCP
₲ 837.155
Retención IVA
₲ 6.540.273
Retención Renta
₲ 8.720.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-24-46371
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.600.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.502.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435233
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA, ALQUILER DE SALONES, OTROS SERVICIOS DE CEREMONIAL Y SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas