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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001140
Nro. de Timbrado
15953647
Monto de la Factura
₲ 2.963.700
Nro. de Orden de Pago
202304806
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.791.590
IVA
₲ 269.427

Retención DNCP
₲ 10.454
Retención IVA
₲ 80.828
Retención Renta
₲ 80.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24003-23-44306
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.934.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande