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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0282864
Monto de la Factura
₲ 42.117.000
Nro. de Orden de Pago
2507
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.956.554
IVA
₲ 2.005.572
Retención DNCP
₲ 160.446
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
AC-22009-19-37140
Monto Contrato
₲ 42.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.117.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.956.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364104
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari