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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048853
Nro. de Timbrado
16657056
Monto de la Factura
₲ 3.751.031
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.565.593
IVA
₲ 68.151
Retención DNCP
₲ 14.142
Retención IVA
₲ 20.445
Retención Renta
₲ 147.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45918
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.267.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.049.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios