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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-002024
Nro. de Timbrado
11951746
Monto de la Factura
₲ 4.573.800
Nro. de Orden de Pago
8304
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.349.601
IVA
₲ 415.800

Retención DNCP
₲ 16.299
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23010-17-27562
Monto Contrato
₲ 10.713.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.224.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.186.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310346
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel