- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004689
Nro. de Timbrado
15236011
Monto de la Factura
₲ 28.372.000
Nro. de Orden de Pago
2634
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.724.361
IVA
₲ 2.579.273
Retención DNCP
₲ 100.075
Retención IVA
₲ 773.782
Retención Renta
₲ 773.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27007-21-41472
Monto Contrato
₲ 59.991.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.383.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386304
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Desarrollo de Módulos del Software de Fondo de Garantía - Ad- Referendum 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo