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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 31.085.250
Nro. de Orden de Pago
2000003469
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.280.044
IVA
₲ 2.825.932

Retención DNCP
₲ 109.646
Retención IVA
₲ 847.780
Retención Renta
₲ 847.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
471/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34099
Monto Contrato
₲ 354.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.978.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.687.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310518
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips