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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008721
Monto de la Factura
₲ 178.737.500
Nro. de Orden de Pago
2000004252
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.357.726
IVA
₲ 16.248.864
Retención DNCP
₲ 630.456
Retención IVA
₲ 4.874.659
Retención Renta
₲ 4.874.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
008/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33453
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.100.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.668.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326888
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-17 CONTRACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips