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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025865
Monto de la Factura
₲ 95.927.637
Nro. de Orden de Pago
2000022726
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.356.858
IVA
₲ 8.720.694
Retención DNCP
₲ 338.363
Retención IVA
₲ 2.616.208
Retención Renta
₲ 2.616.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
068/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44386
Monto Contrato
₲ 1.628.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.615.606.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.783.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips