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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027053
Monto de la Factura
₲ 49.883.105
Nro. de Orden de Pago
2000022728
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.986.258
IVA
₲ 4.534.828

Retención DNCP
₲ 175.951
Retención IVA
₲ 1.360.448
Retención Renta
₲ 1.360.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
282/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45189
Monto Contrato
₲ 1.629.825.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.303.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.641.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips