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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018566
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. de Orden de Pago
2000022729
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.126.908
IVA
₲ 990.000
Retención DNCP
₲ 38.412
Retención IVA
₲ 297.000
Retención Renta
₲ 297.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 130.680
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
52-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44207
Monto Contrato
₲ 56.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.546.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips