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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000086
Nro. de Timbrado
12633589
Monto de la Factura
₲ 27.947.205
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.845.579
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 101.626
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Santa Rosa
RUC
80096687-2
Número de Contrato
1/18
Código de Contratación (CC)
AC-22007-18-33122
Monto Contrato
₲ 4.526.547.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.281.491.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.265.922.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334316
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar para el Periodo Escolar 2018-2019 Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua