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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-295
Monto de la Factura
₲ 3.460.050
Nro. de Orden de Pago
1211
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.377.286
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 13.563
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 69.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
36/12
Código de Contratación (CC)
AC-27004-13-10731
Monto Contrato
₲ 4.708.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.620.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero