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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000289
Nro. de Timbrado
11277657
Monto de la Factura
₲ 7.996.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
05-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.967.505
IVA
₲ 726.909

Retención DNCP
₲ 28.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
AC-22011-15-20179
Monto Contrato
₲ 30.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.885.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central