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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003695
Nro. de Timbrado
13870721
Monto de la Factura
₲ 232.000.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.527.127
IVA
₲ 21.090.909

Retención DNCP
₲ 818.327
Retención IVA
₲ 6.327.273
Retención Renta
₲ 6.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23019-20-39357
Monto Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.527.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365277
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas