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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002673
Monto de la Factura
₲ 115.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000009030
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.510.022
IVA
₲ 10.472.727

Retención DNCP
₲ 406.342
Retención IVA
₲ 3.141.818
Retención Renta
₲ 3.141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36682
Monto Contrato
₲ 115.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.510.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips