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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 2.345.477.232
Nro. de Orden de Pago
2000005739
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.202.031.432
IVA
₲ 213.225.203

Retención DNCP
₲ 8.273.138
Retención IVA
₲ 63.967.561
Retención Renta
₲ 63.967.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.237.540

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
315-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35936
Monto Contrato
₲ 9.353.794.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.353.974.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.803.526.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333472
Nombre de la Licitación
LPN 72-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips