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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001812
Monto de la Factura
₲ 34.008.614
Nro. de Orden de Pago
709401
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.341.574
IVA
₲ 3.091.692

Retención DNCP
₲ 121.194
Retención IVA
₲ 927.508
Retención Renta
₲ 618.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
366/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13019
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.998.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.528.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf